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公司印发工作提示:从严规范合同签署管理 筑牢合规经营坚实屏障
作者:贾运涛
来源:纪检审计部
发布时间:2026-07-15

为持续深化内控合规建设,有效防范化解经营风险,精准整治合同管理方面问题,7月15日,公司结合2025年专项审计整改工作,印发工作提示。聚焦合同签署管理薄弱环节开展规范化专项整治,全方位规范合同全流程管理,夯实公司合规经营发展根基。


在2025年交投集团对我公司开展的经济责任审计及内部控制评价中,在合同管理方面累计发现5项问题,占全部问题的56%,是公司内控合规管理的主要薄弱环节。为避免此类问题屡审屡犯、屡改屡犯,公司进一步压实层级管理责任,明确部门负责人、合同经办人为合同管理第一责任人,全权负责合同资料的真实性、规范性和完整性。各部室、各单位要及时组织开展合同管理制度学习,强化全员合规意识,熟练掌握业务操作规范,从源头杜绝合同管理不规范问题,筑牢企业合规经营第一道防线。

下一步,公司将严格执行“不规范不归档、不规范不履约”刚性原则,对问题合同一律驳回整改。同时,通过常态化专项检查、随机性抽查,强化全过程监督,对问题改而不治、治而复发的部室及个人严肃问责,以刚性约束压实常态化管控责任,持续夯实内控合规建设根基,稳步提升企业治理精细化、标准化水平,为公司高质量发展筑牢坚实合规屏障。

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